Добрый день!1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2375)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.57) почему в ведомости амортизации ос остаточная стоимость красная с минусом?
Comments
Цитата: почему в ведомости амортизации ос остаточная стоимость красная с минусом?
А можно это увидеть? И остальные подробности нужны. Когда приняли к учету? Как оформили?
Kamushek, приняли к себе на баланс как ос, досрочно выкупили (раньше чем закончился договор лизинга)
Цитата: досрочно выкупили (раньше чем закончился договор лизинга)
Амортизацию в НУ надо было остановить. А почему в БУ у вас красным... Вы как выкуп делали?
Дебет 91,02 субсчет «Стоимость предмета лизинга» Кредит 01 субсчет «Основные средства, полученные в лизинг» – 475903,32 списана остаточная стоимость лизингового имущества (ведь имущество полностью не самортизировано);
На дату выкупа по измененной выкупной стоимости:
Дебет 41 Кредит 60 субсчет «Расчеты по выкупу предмета лизинга» 96000 – отражено приобретение бывшего предмета лизинга;(на 41 поставили, потому что потом продали) амортизацию я перестала начислять
Т.е. при выкупе вы трогали счета 01 и 02? Их трогать в вашей программе нельзя.
Цитата: Дебет 02 субсчет «Амортизация лизингового имущества» Кредит 01 субсчет «Основные средства, полученные в лизинг»– 237951,80 списана сумма начисленной амортизации по предмету лизинга;Дебет 91,02 субсчет «Стоимость предмета лизинга» Кредит 01 субсчет «Основные средства, полученные в лизинг»– 475903,32 списана остаточная стоимость лизингового имущества (ведь имущество полностью не самортизировано);
То что вы написали, это в каком учете вы сделали? В бухгалтерском? Зачем, вы же должны его продолжать амортизировать. В налоговом, то же зачем? В налоговом вы просто прекращаете его амортизировать.
Цитата: На дату выкупа по измененной выкупной стоимости:
Не понятно. В БУ вы приняли к учету стоимость договора лизинга + плюс выкупная = стоимость на 01 счете. У вас эта стоимость увеличилась?
Kamushek, мы ос после выкупала сразу продали. А что надо сделать? В главбухе мою ситуацию именно так описали
Цитата: В главбухе мою ситуацию именно так описали
Они описали как это надо сделать в программе? Они являются разработчиками программы
Цитата: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.57)
? У вас два варианта, так как вы используете программу прошлого поколения. Вы делаете как вам кто-то советуют, а программе нажимаете на Дт/Кт ставите "Ручная корректировка" и правите не только проводки, но и все остальные регистры. Второй вариант делаете как советует разработчик программы. Вы сначала определитесь, что вам ближе.
Kamushek, Kamushek, Второй вариант буду использовать как советует разработчик программы. так как же все таки сделать?
Что именно. Выкуп? В цифрах как это выгладит? Имущество было в Бу + выкупная в НУ Самортизировано в БУ В НУ амортизация + плюс, то что вы относили на расходы ручными операциями. В бу - ничего, в Ну -остановить амортизацию. Все. Потом продать.